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内部审核总结报告 (2012-12-26 9:18:27)
得时宜(深圳)科技有限公司;内部审核总结报告;总结日期:审核員:审核目的:审核依據:审核缺點分;受审部門;缺點數;审核項目;总经理室;业务部;行政部;工程部;品管部;生产部;资材部总缺点数;备注;4....
社会责任内部审核总结报告 (2013-6-3 11:26:11)
第一次内审总结报告;一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否;管理体系是否得到有效的实施和落实.;二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位;组员:孙、陈波、王志;四.审核时间:2008...
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二) (2013-6-12 13:21:10)
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)编制:批准:编号:ns9802日期:1998年9月25日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,...
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告 (2013-8-1 0:07:56)
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核组长及成员:本次审核由总工程师负责召集审核组,按管理职责分部门审核,具体名单如下:a组组长:b组组长:c组组长:d组组长:e组审核日期及审核实施情况:审核小...
质量管理体系内部审核报告 (2014-7-15 9:09:55)
一审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,验证公司的qems是否符合iso9001:2008标准、体系文件以及相关法律法规要求,是否得到实施和保持。二审核范围公司产品实现过程涉及到的所有部门、场...
水表检定站内部审核报告 (2015-9-9 7:23:23)
2013年度内部审核报告审核目的:评价质量管理体系是否符合jjf(豫)1002-2008《河南省专项计量授权考核规范》的要求,验证质量管理体系运行是否适宜、有效和持续改进。审核范围:质量管理体系所涉及...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
企业质量管理体系内部审核重点探析 (2009-11-9 22:32:06)
随着我国加入wto,以及全球经济一体化的迅猛发展,企业国际化的趋势成为不可避免。按照国际化的要求,转换企业管理理念,通过为顾客创造价值的同时,实现企业自身价值的增值,从而达到“双赢”或“多赢”的局面。...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
年度内部审核计划2009 (2012-12-11 11:51:55)
2009年度第二次内部审核计划;编号:r/8.2.201;审核目的:检查公司换版后质量体系运行的情况,确保;○○○○○○○○完成情况为:批准:日期:;备注:计划时间为:○编制:日期:;2009年度第二...
公司获得HACCP认证新闻发布会会议方案 (2006-11-28 18:45:56)
会议目的:以南航南天公司在业内首家通过haccp质量认证为新闻由头,塑造、宣传企业形象,树立企业品牌,扩大企业影响,加强haccp体系认证的公众受知度,沟通传媒与公众。会议时间:预计9月20日9:30...
HACCP工作计划表 (2012-11-21 15:35:16)
haccp工作计划表;工厂名称:工厂地址:1关键控制点显著危害2关键限;原料乳接收;致病菌、农药、重金属残留(铅、砷、六gb1930;原料乳;gb197782005包装各种助剂,如抗氧化玻;杀菌;致病...
质量和HACCP管理体系2012年运行工作总结 (2012-12-26 10:31:44)
质量和haccp管理体系2012年运行工作总结质量和haccp管理体系整合以来,经过半年多的运行,本厂全体员工严格按照质量安全方针、质量安全目标以及程序文件执行,贯彻gb/t190012008、gb/...
HACCP食品卫生安全体系认证咨询合同 (2013-7-28 2:32:27)
项目名称:haccp食品卫生安全体系认证咨询委托方(甲方):咨询方(乙方):签订地点:签订日期:年月日一、咨询的目的和范围1.甲方为提高质量管理水平,建立健全食品卫生安全体系,获得认证证书,特邀请乙方...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
2022年行政规范性文件合法性审核机制情况自查报告 (2022-11-14 11:33:17)
2022年行政规范性文件合法性审核机制情况自查报告为深入贯彻全面依法治国新理念新思想新战略,落实关于推进严格执法,重点是解决执法不规范、不严格、不透明、不文明以及不作为、乱作为等突出问题的精神,推动全...
防雷工程设计、预算、检测、审核实习报告 (2008-6-21 9:13:23)
在大二的暑假中,我来到了河南省防雷中心实习,二oo五年七月十八日是来到这里的第一天,实习期间努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实习期间能够遵守工作纪律,不迟到、...
防雷工程设计预算检测审核实习报告 (2008-11-5 8:26:51)
在大二的暑假中,我来到了河南省防雷中心实习,二oo五年七月十八日是来到这里的第一天,实习期间努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实习期间能够遵守工作纪律,不迟到、...
环境管理体系审核总结报告 (2012-11-17 10:02:22)
环境管理体系审核总结报告2012年06月30日—;pdca方法,总结成功的经验,吸取失败的教训,不;报告人:刘宏艳日期:2012.07.04;环境管理体系审核总结报告2012年06月30日—7月02日...
物业管理有限公司质量体系审核报告(一) (2013-6-12 13:42:56)
物业管理有限公司质量体系审核报告(一)编制:批准:编号:ns9801日期:1998年8月19日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,并确...
清洁生产审核报告 (2013-6-17 8:12:54)
山东沾化海德盐化有限公司;清洁生产审核报告;二0二0年十二月;目录;前言;01推行清洁生产的意义和必要性.;02企业基本信息情况;第一章筹划和组织;1.1取得高层领导的支持和参与.;1.1.1争取领导...
供应商审核总结报告 (2013-10-15 8:37:11)
下载:75供应商审核总结报告[1].doclpl(nj)greenpurchaseauditrohs供应商审核结果报告目1.rohs供应商审核实际情况2.rohs供应商审核不符合项录审核部门:sqa,...
防雷工程设计、预算、检测、审核实习报告范文 (2014-2-11 13:09:41)
在大二的暑假中,我来到了河南省防雷中心实习,二oo五年七月十八日是来到这里的第一天,实习期间努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实习期间能够遵守工作纪律,不迟到、...
乡镇城乡低保对象审核审批政策落实情况自查报告 (2014-4-27 14:26:14)
镇属典型的农业乡镇,辖11个行政村、1个社区,203个村民小组。2012年底,全镇9459户、35376人,其中非农业人口987户、3316人,享受农村低保812户、1410人,享受城镇低保54户、6...
养殖场动物防疫条件审核自查报告 (2014-5-8 9:09:44)
市养殖场(公司)动物防疫条件审核自查报告我场成立于2013年,位于县百朋镇南岸村。自2013年成立以来,严格执行《动物防疫法》、《畜牧法》及《兽药管理条例》等相关法律、法规,严格执行强制免疫制度及休药...
关于协调教育系统财政性投资工程项目结算审核所需经费的报告 (2014-7-13 6:12:57)
区人民:我区2010年以前使用财政性投资工程的预算、结算审核工作由财政部门负责,所需费用由财政部门解决。根据文件规定从2011年1月1日开始,使用财政性投资工程的结算审核工作由审计部门负责。6月初区审...
开题报告审核意见 (2015-3-28 7:52:06)
开题报告审核意见(一)研究生学位论文开题报告是研究生学位论文工作的环节,是为阐述、审核和确定学位论文题目而举行的报告会,它是监督和保证研究生学位论文质量的措施。通过开题报告,可以使研究生在导师和学科点...
收银审核工作总结报告 (2015-4-7 9:54:53)
首先,工作积极性和工作效率的提高班每天都有人在上,如何在工作上保持良好的工作状态尤其。营造一个良好的工作氛围,绿色小盆景和温馨小贴士。让上班的同事在上班时间保持良好的工作心情,以积极主动的态度投入到工...
入党考察审核情况报告 (2015-10-16 8:13:30)
考察审核情况报告,女,汉族,1980年08月14日出生,现为大学经济与管理学院2012级会计学专业学生。该于2012年10月向递交申请书;于2013年5月10日由确定为积极分子;2015年05月12日...
质监局审核中心2016年上半年述德述职述廉报告 (2016-7-10 9:19:31)
吴洪2016年上半年述职述廉报告2016年审核中心在局的正确领导和局有关业务科室的支持配合下,审核中心主要围绕强化思想作风建设,牢固树立为民服务观念、加强自身学习、规范服务理念、严于律己,加强效能建设...
质量技术监督局2017年推行重大行政执法决定法制审核工作自查报告 (2017-10-29 9:03:43)
质量技术监督局2017年推行重大行政执法决定法制审核工作自查报告法制办:根据《市人民办公室关于印发<市推行重大执法决定法制审核制度试点工作实施方案>的通知》(市政办发〔2017〕81号)和...
有限责任公司发票审核报告书 (2019-1-10 10:15:04)
有限责任公司发票审核报告书有限责任公司:我所接受协助开展20年至20年月发票自查审核工作的委托后,派出审计组于20年月日至20年月日到贵公司本部及下属三个分公司实施了现场审核,在有关财务人员的大力支持...
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告 (2023-5-8 11:32:51)
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告为进一步加强思想建设,及时掌握干部履职情况,引导干部紧扣中心大局、立足工作岗位埋头苦干,真抓实干,镇制定了《镇关于开展干部谈心谈话的工作方案》,详细...
烟草公司内部专卖自查报告 (2008-8-27 9:24:05)
根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(...
赴英、法内部审计考察报告 (2008-10-18 16:44:30)
一、英国内部审计的体系、现状及发展趋势(一)英国的内部审计监督体系英国的企业内部审计监督体系是由审计、内部审计部门和委托外聘的会计师事务所三部分组成,他们既相互独立工作,又相互联系和制约,共同发挥作用...
电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
密切内部关系构建和谐警营辅导报告 (2009-7-14 10:46:36)
构建社会和谐警营,要从密切内部关系入手,实现部队内部的和谐。良好的内部关系,使部队稳定有序的保证,是构建和谐警营的基础。我军之所以能够保持高度稳定和集中统一,之所以具有强大的凝聚力和战斗力,与良好的内...
推动烟草内部市场监管工作水平调研报告 (2010-3-7 17:07:15)
近年来,市烟草专卖局在局省局的正确领导和行业同仁的大力支持下,着力理顺管理体制,优化资源配置,增强竞争实力,全面提升水平,整体工作取得了长足的进步,特别是在内部监管、市场监管两项工作上取得了一些成绩。...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
某省局内部审计工作总结报告 (2013-6-3 18:09:10)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
某供电公司内部培训总结报告 (2013-6-3 18:24:06)
供电公司为期一周的内部培训结束了,此次培训,我们系统的学习了电网公司的核心价值观、企业宗旨、企业精神、企业理念、电力法律法规、电力安全工作规程等相关知识,感觉自己受益匪浅,主要有以下几点体会。一是要加...
2012年烟草内部专卖管理监督年终述职报告 (2013-6-9 21:00:50)
精彩导读:制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础,又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上,制定出台了项内部专卖管理监督工作制度,突出了对两烟生产经营活动事前、事...
物业管理工作内部调研报告 (2013-6-12 13:23:09)
物业管理工作调研报告——2004.7.26为打造企业品牌,运用现代管理手段,建立具有标准化、程序化和规范化的管理体系,提高企业战略,宏观调控经营,共创高效企业效益和社会效益,有力推动公司整体业务发展,...
内部审计报告写作技巧 (2013-6-12 19:27:02)
内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。审计报告是内部审计工作成果的反映。审计外勤工作完成后,...
社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
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