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开展农村信用社内部审计非现场稽核的重要性的思考 (2009-5-27 17:08:16)
当前国际、国内金融形势、经济环境日新月异,处在改革和发展中的农村信用社不仅面临内部风险,还有来自外部的各种风险,如信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险等。如何加强对各种风险管理的识别、计量、监测和...
移动公司内部稽核班长竞聘演讲稿 (2009-6-19 20:47:09)
各位领导、各位:大家好!首先我为我能够工作在移动公司这个快节奏、高效率的大家庭里感到十分荣幸,同时要感谢公司领导给我们这次锻炼和提高自己的机会。此次竞聘,我主要是为了响应公司人事制度改革的召唤,积极实...
加强农村信用社内部稽核监督工作的思考 (2009-12-12 12:47:59)
一,紧紧围绕农村信用社中心工作,把握重点,科学规划,统筹安排,不留死角。一是要把农村信用社的中心工作作为稽核监督工作的重点。稽核部门应在所辖经营机构经营状况和管理水平进行全面评估以及对内部业务风险点进...
市会计核算中心内部稽核工作计划 (2013-6-3 22:35:40)
2005年业务管理及内部稽核工作,要在中心领导下,以和全体会议精神为指针,以规范会计基础工作,提高核算水平为重点,以加强业务管理,强化内部监督,完善内部稽核,搞好业务培训为主要内容。努力完成会计集中核...
责任心的缺失是最大的缺失 (2008-11-11 9:34:17)
近日,某单位从重处理了两起违规修车的责任人。一起是某职工硬是将清洁度很差的内油封直接装到牵引电机轴上,一起是某职工安装内燃机车某关键部位开口销不到位,使之失去锁定作用,埋下了机破的重大质量安全隐患。不...
信用社稽核部稽核员2007年工作总结 (2008-3-10 9:59:11)
尊敬的各位领导:大家好!我叫,男,现年岁,大学文化,经济师。2007年由信用社岗调至联社稽核部任稽核员。从事稽核工作以来,在稽核大队和联社的领导下,在一同从事稽核工作的其它同事的帮助下,本人认真学习专...
银行稽核部稽核监督工作总结 (2012-12-5 10:33:26)
先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词:2010年过去了,我很怀念它。这一年,我和我的团队,秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范,直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下,不断汲取着魏总、默总等老...
农村信用社稽核监察工作总结稽核工作安排 (2013-6-5 1:22:22)
农村信用社改革与发展的关键一年。在过去的一年,联社稽核监察科在市、区联社领导的关心、支持下,认真贯彻执行农村金融方针政策,恪守“规范经营、促进发展”的工作宗旨,以“风险管理”为重点,“审慎经营”为目标...
信用社稽核监察部稽核工作总结 (2014-3-31 8:47:18)
信用社稽核监察部稽核工作总结(1)、综合业务网络系统专项检查方面为了进一步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查,稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查,...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在县委、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审...
儿童家庭监护缺失社会干预试点工作调研报告 (2017-1-5 9:23:34)
儿童家庭监护缺失社会干预试点工作调研报告随着社会的发展,我镇大部分农村剩余劳动力都涌向城市,在他们外出务工的同时,将孩子留在农村由家中老人照料,成了普遍现象。还有少部分儿童的父母死亡或失踪无法履行抚养...
工作汇报——大学职工互助保险代办点年度稽核自查报告 (2006-11-29 22:37:57)
根据市教育工会京教工字(2001)第06号文件精神,对各保险点进行年度稽核自查,林业大学职工保险互助会点按照稽查要求,逐一汇报如下:一、保险工作基本情况:林业大学职工保险互助点于1998年正式成立,至...
银行稽核部经理述职报告 (2006-11-30 10:21:19)
二00四年,是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下,我与稽核部一班人一道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关精神开展工作,以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点...
信用社主任离职稽核报告 (2006-6-4 21:00:00)
关于离职稽核的报告根据有关要求,我联社于200年月日至12月组成稽核组,历时2天按照《农村信用合作社会计基本制度》、《农村信用合作社财务管理实施办法》和《农村信用合作社资产负债比例管理暂行办法》等规定...
信用社联稽核监察科科长竞聘报告 (2007-6-15 8:03:57)
尊敬的各位领导、各位评委以及在座的各位同仁:您们好!非常感谢各位领导给我创造了这个发挥自我、展示才华的机会,我在这里用朴实、诚恳的语言、执着追求事业的责任心,务实的工作举措,希望能得到各位领导、各位评...
银行稽核监察述职报告 (2007-11-11 3:10:16)
2005年以来,我县农村信用社各项业务突飞猛进,超常规发展,同时又适逢农村信用社改革,在这机遇和挑战的面前,我们要把握好这时代发展的主流,与时俱进,积极稳妥地开创出农村信用合作事业的新天地。一年以来,...
联社分管综合管理、稽核主任二00七年个人述职报告 (2008-1-16 14:36:05)
2007年,我在联社的正确领导下,以思想和报告精神为指导,围绕改革与发展这一主题,充分发挥参谋助手作用,认真积极主动履行自身工作职责,使自己分管的人事政工、工会、电脑以及协管稽核监察等各项工作都取得了...
稽核审计岗位二00七年度述职报告 (2008-5-24 16:04:07)
述职人现年岁,助理会计师专业技术职称,校经济管理本科毕业,年元月参加信用社工作,现任信用联社稽核员,一、不断加强理论学习,努力提高自身素质2007年,是我县提出“二次创业”的起首年,身为一名稽核审计人...
地税局稽核科述职报告 (2009-3-10 16:35:07)
在2008年,我科室全体人员在分局的正确领导下,按照分局年初制定的工作计划,以和思想为指导,用统领工作全局,坚持以组织收入为中心,深入开展“税收执法规范年”活动,征管水平不断加强,执法水平不断完善,队...
农村信用社稽核监察工作报告 (2009-6-27 8:04:47)
信用社稽核监察工作报告二○○年是农村信用社改革与发展的关键一年。在过去的一年,联社稽核监察科在市、区联社领导的关心、支持下,认真贯彻执行农村金融方针政策,恪守“规范经营、促进发展”的工作宗旨,以“风险...
银行稽核员述职报告总结 (2010-7-5 22:33:14)
银行稽核员述职报告总结,关键词是述职报告,银行稽核员,尊敬的各位领导:大家好!我叫,男,现年岁,大学文化,经济师。2007年由信用社岗调至联社稽核部任稽核员。从事稽核工作以来,在稽核大队和联社的领导下...
市国资办副主任(分管产权管理、监督稽核、经营预算)述职述廉报告 (2010-11-30 23:11:33)
市国资办副主任(分管产权管理、监督稽核、经营预算)述职述廉报告2008年按照组织分工,我主要分管产权管理、监督稽核、经营预算三个科室工作。一年来,在自己的岗位上,按照财政局的要求,落实,进一步加强建设...
信用联社稽核监察部副经理述职报告 (2011-1-6 10:35:17)
在联社领导的正确领导下,在同事的帮助下,认真学习理论和业务知识,积极履行工作职责,较好地完成了本年度的工作任务,在思想觉悟、业务素质、工作能力等方面都有了一定的提高。现将本年度德、能、勤、绩、廉等方面...
信用社稽核员年终述职报告 (2011-2-23 17:49:54)
尊敬的各位领导:我叫刘中波,男,现年38岁,大专文化。2010年(月)由木兰县信用社调至哈尔滨市农村信用联社稽查分局第四支局任稽查员。从事稽核工作以来,在市联社和稽核科的领导下,在其它同事的帮助下,认...
农村信用合作社稽核中队个人述职报告 (2011-8-4 10:19:12)
述职报告述职人:,男,汉族,大学本科。2005年参加农村信用社工作,在联社历任信用社会计、坐班主任、稽核科副经理,2008年被聘任到稽查中队。自2008年到中队以来,我在上级主管部门和中队领导与关心支...
稽核审计部门述职报告 (2013-7-6 7:12:34)
尊敬的各位领导、同事们:大家好!我叫陈伟,今年24岁。先后在二级分行计划科、信贷科、国际结算科担任科长。自2000年至今,担任省分行稽核部门副处长。今年中行制度改革,建立监察稽核部,实行监察与稽核的整...
财务稽核报告范文 (2013-7-23 6:37:27)
财务稽核报告范文提要:校有限的资金除正常的工资、行政支出外,绝大数投入到教学设施的改造、奖教奖学中,又由于上级部门拨款有限和不到位,造成学校资金紧缺,负债较多。更多内容源自绿化财务稽核报告范文一、时间...
稽核专员实习报告范文 (2013-8-2 6:36:30)
一、实习目的通过实习我深刻地到了社会与校园的区别。在走出学校课本知识的局限的基础上,学会在工作中运用课本知识,体验做一个社会人的责任和义务。在顶岗实习中不断充实自己,锻炼自身各方面能力,进而逐步融入社...
信用社(银行)冒名贷款检查方案和稽核报告 (2013-11-11 20:20:20)
信用社(银行)冒名贷款检查及新增贷款专项稽核报告省联社办事处:根据省联社《关于对全省农村合作金融机构冒名贷款进行排查的通知》(农信联社发52号)和《关于对年度新增贷款进行专项稽核的通知》(陕农信联社发...
社保管理中心稽核干部2023年述职报告 (2023-1-30 9:10:36)
社保管理中心稽核干部2023年述职报告尊敬的领导,各位同事们:历史于时序更替中前行。2022年,在不知不觉中已拉上了帷幕。回顾一年,心潮起伏,感慨万千。又到了盘点过往的时候,很荣幸能再次站在这里与大家...
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告 (2023-5-8 11:32:51)
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告为进一步加强思想建设,及时掌握干部履职情况,引导干部紧扣中心大局、立足工作岗位埋头苦干,真抓实干,镇制定了《镇关于开展干部谈心谈话的工作方案》,详细...
烟草公司内部专卖自查报告 (2008-8-27 9:24:05)
根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(...
赴英、法内部审计考察报告 (2008-10-18 16:44:30)
一、英国内部审计的体系、现状及发展趋势(一)英国的内部审计监督体系英国的企业内部审计监督体系是由审计、内部审计部门和委托外聘的会计师事务所三部分组成,他们既相互独立工作,又相互联系和制约,共同发挥作用...
电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
密切内部关系构建和谐警营辅导报告 (2009-7-14 10:46:36)
构建社会和谐警营,要从密切内部关系入手,实现部队内部的和谐。良好的内部关系,使部队稳定有序的保证,是构建和谐警营的基础。我军之所以能够保持高度稳定和集中统一,之所以具有强大的凝聚力和战斗力,与良好的内...
推动烟草内部市场监管工作水平调研报告 (2010-3-7 17:07:15)
近年来,市烟草专卖局在局省局的正确领导和行业同仁的大力支持下,着力理顺管理体制,优化资源配置,增强竞争实力,全面提升水平,整体工作取得了长足的进步,特别是在内部监管、市场监管两项工作上取得了一些成绩。...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
内部审核总结报告 (2012-12-26 9:18:27)
得时宜(深圳)科技有限公司;内部审核总结报告;总结日期:审核員:审核目的:审核依據:审核缺點分;受审部門;缺點數;审核項目;总经理室;业务部;行政部;工程部;品管部;生产部;资材部总缺点数;备注;4....
社会责任内部审核总结报告 (2013-6-3 11:26:11)
第一次内审总结报告;一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否;管理体系是否得到有效的实施和落实.;二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位;组员:孙、陈波、王志;四.审核时间:2008...
某省局内部审计工作总结报告 (2013-6-3 18:09:10)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及十六届全体会议精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工...
某供电公司内部培训总结报告 (2013-6-3 18:24:06)
供电公司为期一周的内部培训结束了,此次培训,我们系统的学习了电网公司的核心价值观、企业宗旨、企业精神、企业理念、电力法律法规、电力安全工作规程等相关知识,感觉自己受益匪浅,主要有以下几点体会。一是要加...
2012年烟草内部专卖管理监督年终述职报告 (2013-6-9 21:00:50)
精彩导读:制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础,又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上,制定出台了项内部专卖管理监督工作制度,突出了对两烟生产经营活动事前、事...
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二) (2013-6-12 13:21:10)
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)编制:批准:编号:ns9802日期:1998年9月25日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,...
物业管理工作内部调研报告 (2013-6-12 13:23:09)
物业管理工作调研报告——2004.7.26为打造企业品牌,运用现代管理手段,建立具有标准化、程序化和规范化的管理体系,提高企业战略,宏观调控经营,共创高效企业效益和社会效益,有力推动公司整体业务发展,...
内部审计报告写作技巧 (2013-6-12 19:27:02)
内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。审计报告是内部审计工作成果的反映。审计外勤工作完成后,...
社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
乡镇社会保险基金内部控制自查报告 (2013-6-13 10:33:30)
按照房劳社督2号文件精神,镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理,成立了社会保险基金内部控制领导小组,同时开展了自查、自评、自纠活动,针对存在问题及时进行了改正,下面向领导做简要汇报。一、...
关于公司加强内部控制的调研报告 (2013-6-13 11:18:07)
为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该公司的内部控制存在问题,并对该公司的内...
内部网络规划实习报告范文 (2013-6-13 13:09:12)
内部网络规划实习报告实习单位:宝生(青岛)制衣有限公司实习期限:30天我于年2月6日应聘到宝生(青岛)制衣有限公司,进入公司后具体负责公司的内部网络规划和后期的软件项目开发。刚走出学校,踏上了工作岗位...
生产管理实习报告工厂内部与产品途程分析及对ISO的认知 (2013-7-29 6:15:50)
生产管理实习报告题目:工厂内部与产品途程分析及对iso的认知指导老师:李子元班级:工三丙组员:n893124古绍宽n893142锺明益n893151王国原n893171张哲维2目录:1.工厂内部简介2...
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告 (2013-8-1 0:07:56)
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核组长及成员:本次审核由总工程师负责召集审核组,按管理职责分部门审核,具体名单如下:a组组长:b组组长:c组组长:d组组长:e组审核日期及审核实施情况:审核小...
2013年医院内部审计报告 (2013-12-3 8:15:52)
2013年医院内部审计报告根据医院内部审计工作计划,于2013年12月9日对设备科2013年的设备采购、验收结算,对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度,设备采购是否按...
内部审计总结报告 (2013-12-12 8:55:34)
2013年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及十六届全体会议精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循...
2013最新内部审计工作总结报告优秀范文 (2013-12-13 6:29:57)
2013最新内部审计工作总结报告优秀范文20131212为大家准备了2013最新内部审计工作总结报告优秀范文,希望同学们的能力更上一层楼。我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位...
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内部稽核缺失报告