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内部审计应注重发挥评价、鉴证职能的总结 (2008-3-30 10:08:53)
内部审计机构是设在部门内的监督机构,在部门主要负责人领导下工作,它与各职能部门有着较密切的联系,在监督部门经济运行,维持部门经济秩序方面有其优势,主要表现在:内部审计比审计、社会审计更了解被审计单位的...
试述内部审计在国有大中型企业改制中监督,评价,鉴证总结作用 (2008-3-30 10:14:12)
国有大中型企业实行主辅业改制分流安置富余人员是深化企业改革的任务,要求有改制任务的国有大中型企业坚持大会以来所确定的国有企业改革方向,适时进行结构调整,重组、改制,做好主辅分离,利用一切有效的良性资产...
小额贷款利息收入减计鉴证报告 (2014-5-9 6:45:21)
金融机构农户小额贷款的利息收入在计算应纳税所得额时减计收入的鉴证报告我们接受委托于年月日至年月日,对贵公司在年度向农户小额贷款收取的利息收入在计算应纳税所得额时减计收入进行鉴证审核。贵公司的责任是:对...
合同鉴证通知书 (2006-11-28 17:54:11)
存根______市(县)工商局:___市(县)____与我你市(县)____与我市(县)市(县)____签订第____于年月日签订___合同____份,金______合同___份,金额____元。我局...
证劵公司大学生实习定鉴范文 (2015-3-7 11:31:08)
实习期间,能够严格遵守并执行公司的各项规章制度,能够积极主动的配合其他相邻工作同仁协调完成各种工作任务。认真学习业务知识,在很短的时间内就掌握了工作的要点和技巧,并将其合理的运用到工作中去。积极主动的...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
农村土地承包经营权证换发证工作经验材料 (2010-11-19 11:19:19)
2007年3月下旬,会昌县全面完成84647户合同补签和证书的换发工作,通过了组织的检查验收。会昌县的主要经验是:抓好九个环节,遵循五项原则,强化四项措施,做到四相符,确保两个100,实现一个目标。抓...
2010年单证员考试辅导:单证工作的要点总结 (2011-4-12 13:38:39)
【网络综合工作总结指南】从事国际贸易单证工作需要掌握许多“要点”。从易学、易记和实践中使用的频率高低的角度,我们把单证工作的各个方面都以三“要点”的形式加以说明,希望能对广大从业人员理解和掌握相关知识...
市卫生局医鉴办、卫生学会办工作述职报告 (2011-4-2 12:35:36)
市卫生局医鉴办、卫生学会办工作述职报告&根据局工作部署,市卫生局各科室工作职责和各科室工作任务表,现将市卫生局医鉴办、卫生学会办18月份工作作如下述职。一、工作情况(一)医...
网监支队学习讨论《警鉴高悬》情况报告 (2014-5-23 6:57:04)
网监支队学习讨论《警鉴高悬》情况报告为深入落实学习贯彻《公安人民警察纪律条令》精神,根据纪委的工作部署和我局工作安排,于8月8日上午在五楼会议室观看警示教育情景短剧《警鉴高悬》。观看后,下午我支队龙子...
迎宾馆组织观看《鉴史问廉》情况报告 (2015-2-10 9:52:29)
濮阳迎宾馆组织观看《鉴史问廉》情况报告市纪委:根据1月7日市纪委《关于组织收看八集历史文化纪录片<鉴史问廉>》的通知精神,衡庆华高度重视,认真安排部署,立即召开会议,要求办发通知,三个组织...
乡镇2016年人大代表学习换届纪律和镜鉴情况报告 (2016-9-27 8:51:38)
乡镇2016年人大代表学习换届纪律和镜鉴情况报告按照相关要求,2016年9月23日上午,乡、组织全乡人大代表、列席代表共55人在乡四楼会议室集中学习了换届纪律并观看了《镜鉴》。会议首先组织学习了九个严...
支部党员2022年“以案为鉴 以案促改”专题自查报告 (2022-4-16 11:46:56)
2022年以案为鉴以案促改专题会议材料按照关于《关于召开以案为鉴以案促改专题会议的通知》文件精神要求,会前,我深入学习了《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》等文件精神、学习贯彻和关于斗争的论述,自己的实...
社保中心干部2022年以案为鉴以案促改专题自查报告 (2022-5-16 7:03:13)
社保中心干部2022年以案为鉴以案促改专题会议材料按照单位《召开2022年以案为鉴以案促改专题会议的通知》的要求,会前,我深入学习贯彻,认真落实、省、市纪委全体会议精神,吸取黄大生严重违纪违法案的深刻...
人大干部2022年以案为鉴以案促改专题自查报告 (2022-5-16 7:04:10)
人大干部2022年以案为鉴以案促改专题会议材料按照单位《召开2022年以案为鉴以案促改专题会议的通知》的要求,会前,我深入学习贯彻,认真落实、省、市纪委全体会议精神,吸取黄大生严重违纪违法案的深刻教训...
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告 (2023-5-8 11:32:51)
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告为进一步加强思想建设,及时掌握干部履职情况,引导干部紧扣中心大局、立足工作岗位埋头苦干,真抓实干,镇制定了《镇关于开展干部谈心谈话的工作方案》,详细...
烟草公司内部专卖自查报告 (2008-8-27 9:24:05)
根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(...
赴英、法内部审计考察报告 (2008-10-18 16:44:30)
一、英国内部审计的体系、现状及发展趋势(一)英国的内部审计监督体系英国的企业内部审计监督体系是由审计、内部审计部门和委托外聘的会计师事务所三部分组成,他们既相互独立工作,又相互联系和制约,共同发挥作用...
电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
密切内部关系构建和谐警营辅导报告 (2009-7-14 10:46:36)
构建社会和谐警营,要从密切内部关系入手,实现部队内部的和谐。良好的内部关系,使部队稳定有序的保证,是构建和谐警营的基础。我军之所以能够保持高度稳定和集中统一,之所以具有强大的凝聚力和战斗力,与良好的内...
推动烟草内部市场监管工作水平调研报告 (2010-3-7 17:07:15)
近年来,市烟草专卖局在局省局的正确领导和行业同仁的大力支持下,着力理顺管理体制,优化资源配置,增强竞争实力,全面提升水平,整体工作取得了长足的进步,特别是在内部监管、市场监管两项工作上取得了一些成绩。...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
内部审核总结报告 (2012-12-26 9:18:27)
得时宜(深圳)科技有限公司;内部审核总结报告;总结日期:审核員:审核目的:审核依據:审核缺點分;受审部門;缺點數;审核項目;总经理室;业务部;行政部;工程部;品管部;生产部;资材部总缺点数;备注;4....
社会责任内部审核总结报告 (2013-6-3 11:26:11)
第一次内审总结报告;一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否;管理体系是否得到有效的实施和落实.;二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位;组员:孙、陈波、王志;四.审核时间:2008...
某省局内部审计工作总结报告 (2013-6-3 18:09:10)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
某供电公司内部培训总结报告 (2013-6-3 18:24:06)
供电公司为期一周的内部培训结束了,此次培训,我们系统的学习了电网公司的核心价值观、企业宗旨、企业精神、企业理念、电力法律法规、电力安全工作规程等相关知识,感觉自己受益匪浅,主要有以下几点体会。一是要加...
2012年烟草内部专卖管理监督年终述职报告 (2013-6-9 21:00:50)
精彩导读:制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础,又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上,制定出台了项内部专卖管理监督工作制度,突出了对两烟生产经营活动事前、事...
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二) (2013-6-12 13:21:10)
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)编制:批准:编号:ns9802日期:1998年9月25日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,...
物业管理工作内部调研报告 (2013-6-12 13:23:09)
物业管理工作调研报告——2004.7.26为打造企业品牌,运用现代管理手段,建立具有标准化、程序化和规范化的管理体系,提高企业战略,宏观调控经营,共创高效企业效益和社会效益,有力推动公司整体业务发展,...
内部审计报告写作技巧 (2013-6-12 19:27:02)
内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。审计报告是内部审计工作成果的反映。审计外勤工作完成后,...
社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
乡镇社会保险基金内部控制自查报告 (2013-6-13 10:33:30)
按照房劳社督2号文件精神,镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理,成立了社会保险基金内部控制领导小组,同时开展了自查、自评、自纠活动,针对存在问题及时进行了改正,下面向领导做简要汇报。一、...
关于公司加强内部控制的调研报告 (2013-6-13 11:18:07)
为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该公司的内部控制存在问题,并对该公司的内...
内部网络规划实习报告范文 (2013-6-13 13:09:12)
内部网络规划实习报告实习单位:宝生(青岛)制衣有限公司实习期限:30天我于年2月6日应聘到宝生(青岛)制衣有限公司,进入公司后具体负责公司的内部网络规划和后期的软件项目开发。刚走出学校,踏上了工作岗位...
生产管理实习报告工厂内部与产品途程分析及对ISO的认知 (2013-7-29 6:15:50)
生产管理实习报告题目:工厂内部与产品途程分析及对iso的认知指导老师:李子元班级:工三丙组员:n893124古绍宽n893142锺明益n893151王国原n893171张哲维2目录:1.工厂内部简介2...
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告 (2013-8-1 0:07:56)
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核组长及成员:本次审核由总工程师负责召集审核组,按管理职责分部门审核,具体名单如下:a组组长:b组组长:c组组长:d组组长:e组审核日期及审核实施情况:审核小...
2013年医院内部审计报告 (2013-12-3 8:15:52)
2013年医院内部审计报告根据医院内部审计工作计划,于2013年12月9日对设备科2013年的设备采购、验收结算,对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度,设备采购是否按...
内部审计总结报告 (2013-12-12 8:55:34)
2013年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,...
2013最新内部审计工作总结报告优秀范文 (2013-12-13 6:29:57)
2013最新内部审计工作总结报告优秀范文20131212为大家准备了2013最新内部审计工作总结报告优秀范文,希望同学们的能力更上一层楼。我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位...
2013最新学校内部审计工作总结报告 (2013-12-21 9:14:31)
2013最新学校内部审计工作总结报告精选20131212作文频道为大家搜集整理了2013最新学校内部审计工作总结报告精选,供大家参考,希望对大家有所帮助!20校和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助...
新春员工内部福利活动结案报告 (2014-4-13 9:53:29)
一、活动相关活动主题:员工内部福利活动活动时间:2014年1月25日2014年2月25日活动对象:内部员工活动内容:1、手机话费充100元返10元;2、购买任意电影票一律半价,限额两张;3、购买商品活...
参加全省基层内部审计协会工作培训班学习报告 (2014-4-24 10:19:45)
参加全省基层内部审计协会工作培训班学习报告为进一步推动基层内部审计工作,2013年4月15日至17日,我们一行6人到浙江省参加了全省基层内部审计协会工作培训班。培训班上,浙江省、绍兴市内部审计师协会郑...
农村信用社内部审计的调研报告 (2014-7-15 7:11:45)
当前国际、国内金融形势、经济环境日新月异,处在改革和发展中的农村信用社不仅面临内部风险,还有来自外部的各种风险,如信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险等。如何加强对各种风险管理的识别、计量、监测和...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
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